جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
| mmz4
۲۳:۲۴:۰۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹

اروند 📊 گزارش جامع حسابداری پتروشیمی اروند - صورت های مالی 12 ماهه 1404 (حسابرسی نشده) بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1405/03/29، گزارش کامل حسابداری و محاسبه سود هر سهم (EPS) شرکت پتروشیمی اروند برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 به شرح زیر است: --- 1. اطلاعات پایه شرکت مشخصات مقدار نام شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) نماد اروند تعداد سهام 12,000,000,000 سهم (12 میلیارد سهم) سرمایه ثبت شده 12,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به 1404/12/29 نوع صورت مالی تلفیقی (حسابرسی نشده) تاریخ انتشار 1405/03/29 --- 2. صورت سود و زیان سال مالی 1404 (ارقام به میلیون ریال) ردیف شرح مبلغ 1404 مبلغ 1403 تغییرات 1 درامدهای عملیاتی 350,137,229 255,548,361 +37% ✅ 2 بهای تمام شده درامدهای عملیاتی (246,047,992) (165,538,448) +49% 3 سود ناخالص 104,089,237 90,009,913 +16% ✅ 4 هزینه های فروش، اداری و عمومی (22,086,866) (17,062,480) +29% 5 سایر درامدهای عملیاتی 1,080,741 1,644,660 -34% 6 سایر هزینه های عملیاتی (3,700,012) (830,464) +345% 7 سود عملیاتی 80,001,514 72,116,610 +11% ✅ 8 سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی 1,639,657 3,307,494 -50% 9 سود قبل از مالیات 81,641,171 75,424,104 +8% ✅ 10 هزینه مالیات بر درامد (19,797,812) (6,569,897) +201% 11 سود خالص 61,843,359 68,754,207 -10% ⭕️ --- 3. محاسبه سود هر سهم (EPS) شاخص مقدار سود خالص سال 1404 61,843,359 میلیون ریال تعداد سهام 12,000 میلیون سهم EPS سال 1404 5,154 ریال EPS سال 1403 5,729 ریال کاهش EPS -10% نکته: با فرض تقسیم 90% سود خالص بین سهامداران، سود نقدی هر سهم (DPS) به شرح زیر خواهد بود: ''' DPS = EPS × 90% = 5,154 × 0.90 = 4,639 ریال ''' --- 4. صورت وضعیت مالی (ترازنامه) - خلاصه شاخص 1404 (میلیون ریال) 1403 (میلیون ریال) تغییرات مجموع دارایی ها 315,065,793 255,675,524 +23% ✅ مجموع بدهی ها 208,355,765 149,315,481 +39% ⬆️ حقوق مالکانه 104,881,753 105,078,394 ~0% نسبت بدهی به دارایی 66.15% 58.45% +13% نسبت جاری 0.97 1.13 کاهش --- 5. نسبت های مالی کلیدی نسبت مالی 1404 1403 تغییرات حاشیه سود ناخالص 29.72% 35.22% کاهش حاشیه سود عملیاتی 22.85% 28.22% کاهش حاشیه سود خالص 17.66% 26.90% کاهش شدید بازده دارایی ها (ROA) 19.96% 27.19% کاهش بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 58.96% 65.43% کاهش --- 6. تحلیل تغییرات مهم دلایل افزایش درامد عملیاتی (+37%): . افزایش نرخ فروش محصولات به دلیل رشد نرخ ارز . افزایش تولید و فروش محصولات استراتژیک (کاستیک، PVC) . اصلاحات قیمت سرویس های جانبی (افزایش فروش کاستیک به مبلغ 2,719 میلیارد ریال) دلایل کاهش سود خالص (10%-): 1. افزایش شدید هزینه مالیات بر درامد: از 6,570 میلیارد ریال به 19,798 میلیارد ریال (افزایش 201 درصدی) 2. افزایش بهای تمام شده: رشد 49 درصدی نسبت به سال قبل 3. کاهش سایر درامدهای غیرعملیاتی: حدود 50 درصد کاهش 4. افزایش هزینه های سربار و یوتیلیتی: به ویژه در 6 ماهه اول سال --- 7. جمع بندی نهایی شاخص مقدار تعداد سهام 12,000 میلیون سهم فروش کل سال 1404 350,137 میلیارد ریال سود ناخالص 104,089 میلیارد ریال سود خالص 61,843 میلیارد ریال سود هر سهم (EPS) 5,154 ریال سود نقدی پیشنهادی (فرض 90%) 4,639 ریال --- 8. نکات کلیدی برای سرمایه گذاران 1. رشد فروش 37 درصدی نشان از افزایش نرخ ارز و تقاضا دارد. 2. کاهش 10 درصدی سود خالص عمدتاً به دلیل افزایش 201 درصدی مالیات بوده است (نرخ موثر مالیات از ~9% به ~24% افزایش یافته). 3. حاشیه سود خالص از 26.9% به 17.66% کاهش یافته که نشان دهنده افزایش هزینه ها و فشار مالیاتی است. 4. نسبت بدهی از 58% به 66% افزایش یافته (احتمالاً به دلیل تسهیلات دریافتی برای طرح های توسعه). 5. نسبت جاری زیر 1 (0.97) نشان دهنده کاهش نقدینگی کوتاه مدت است. --- توجه: این صورت مالی حسابرسی نشده است و ممکن است پس از حسابرسی و تصویب در مجمع عمومی تغییر کند. سود نقدی نهایی منوط به تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه خواهد بود.

تعامل (Eng) 1.0
لیست اخبار